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采购岗位的工作职责

2024-02-01 09:39:01互联网职场文书手机版

采购岗位的工作职责优秀7篇

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采购岗位的工作职责精选篇1

1、负责供应商的开发和供应商的谈判,引进具有竟争力同时能带来公司盈利的商品;

2、掌握主要物料与常用物料的最新价格;

3、负责开发与管理新的优质合格供应商资源;

4、负责需求物料的询价、议价、比价,并根据上级指示进行订购工作;

5、根据订单要求跟进供应商供货进度;

6、负责物料采购订单的下达,交期跟进,来料异常处理,退料、来料的跟进;

7、负责采购部各种资料的整理,归档;另每月协助财务核对供应商帐单。

采购岗位的工作职责精选篇2

1.负责供应商的开拓和联络、商务谈判及采购合同的制作;

2.跟踪采购订单,及时向部门经理反馈订单信息,并对订单情况及所执行合同进行统计,及时跟进汇报,协调发货等;

3.与供应商核对应付款项,接收供应商的发票与财务部门沟通申请供应商的付款事宜;

4.对所采设备及备件及时录入ERP系统并定期与财务核对账款;

5.领导交代的其他事项。

采购岗位的工作职责精选篇3

1.严格遵守采购部管理制度,严格把握进货价格关、质量关;

2.根据产品的安全库存及时制订采购订单,并提高资金周转率;

3.负责采购订单的跟进,付款后跟进产品、发票的到达时间;

4.负责完成采购订单在系统中的录入、核对等工作;

5.协助各部门加强库存商品管理,合理化商品结构。

采购岗位的工作职责精选篇4

1、要有良好的道德修养、谈判能力。文字语言表达能力,核算、法律知识。

2、认真贯彻执行公司采购管理规定,努力提高自身采购业务水平,按质按量完成采购供应计划指标,积极开拓货源市场,货比三家选择物美价廉的物资材料,完成下达的降低采购成本的责任指标。

3、负责与客户签订采购合同,督促合同正常如期的履行,并催讨所欠,退货等事项。

4、严把采购质量关,选择样品供领导审核定样,对购进物料均附有质保书及相关资料,并当场检验,协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

5、负责办理物料验收,运输入库,清点交接等手续。

6、负责采购物资原始发票,收料凭证,质检证明及付款结算单据等,整理登记入帐工作,所提供的票据要清楚不得随意涂改。进行统计和核查,发现问题及时上报。

7、具体了解,收集资料和市场的供求状况,价格走向及消耗定额等信息,提出改进采购建议。

8、督促和配合保管员定期对物料仓库盘点清查,发现不符时找出原因并上报,直至原因清楚。

9、做到以公司利益为重,不索取回扣。馈赠钱物及时主动上缴公司,严格遵守国家法律和公司关于廉洁采购的规定。

10、完成后勤部临时交办的其他工作任务。

采购岗位的工作职责精选篇5

1、根据需求,负责供应商的开发及价格谈判,包括设备类及现场服务;

2、现有供应商管理;

3、负责相关产品整个采购流程,从供应商开发、质量控制直到售后服务;

4、准备和提交相关报告和采购数据;

5、结合各部门提供的采购需求计划,协助采购主管编制每年的采购预算;

6、负责相关文件的归档及管理;

7、准备并制作付款申请单;

8、完成领导交办的其它各项任务.

采购岗位的工作职责精选篇6

第一条遵守国家的有关法律、法规,遵守公司各项规章制度。

第二条采购员应严格按照“计划、询价、报告、采购”的程序,进行各项目材料(设备)的采购。计划:公司各项目负责人提出的材料或设备采购计划,经总经理审批后由公司采购员执行。询价:采购员向三家以上的材料(设备)经销商询价,作实物对比,对材料(设备)的性价比进行充分考察。报告:采购员将询价情况报总经理批准后,方可采购。采购:采购计划、询价结果经总经理批准后,采购员应严格按照批准的计划数量、品名、规格型号、价格和质量进行采购。

第三条对于需签订加工制作合同的货物,有关技术人员必须共同谈判,并按公司关于签订合同的规定程序办理。

第四条采购员接到经批准的采购计划,一周内必须采购到位,以保证项目的正常施工需要。

第五条采购的材料(设备)运到指定地点后,采购员应将货物和送货清单一并交库管员(或指定的收货人员)当面验收入库,对于直接运放在项目工地现场的材料,应严格按照项目现场管理要求进行堆放。

第六条采购员应随时掌握材料(设备)库存情况,充分利用库存,尽量减少材料(设备)积压。

第七条材料(设备)采购员应严守工作纪律,对所采购的材料(设备)应严格细致地把关,杜绝不合格或假冒产品流入项目。否则,按造成损失金额的10%进行赔偿。

第八条采购员应多收集项目有关材料(设备)的市场信息,熟悉材料(设备)的技术性能、标准和规定,充分了解材料(设备)的即时行情,为项目的采购工作作好充分准备。

第九条完成领导交办的其他临时工作任务。

采购岗位的工作职责精选篇7

1. 完成责任商品的采购,满足公司销售需求,根据市场行情定价或调价,指导销售业务的开展。

2. 完成优化与拓宽采购渠道,引进有优势的新品种,加大总经销产品的开发力度,调整和优化库存产品结构,保证所购商品的有效销售,降低采购风险。

3. 处理高价品种,维护库存商品的核算成本价和采购定价、销售指导系数。

4. 利用内外部资源,积极拓展利润延伸项目。

5. 审核责任商品供货单位资格,按要求与供货单位签订购销合同或采购协议,确保各项手续办理的完整、及时。

6. 处理责任商品供货单位各项返利的估算、清算及返利催收工作。

7. 处理责任商品采购商品结算的审核、单位往来帐的核对,确保帐务清晰。

8. 指导货物的往来调拨,并协助处理调拨中发生的问题。

9. 制订购进退出计划,保证商品的及时退出,减轻库存压力,杜绝不良库存的出现,减少公司经济损失;降低经营风险。